关灯
《文稿,还能这样写》作者雄文《笔杆子碎语》作者王一端《机关文稿写作入门》作者杨新宇《机关文字工作五十讲》作者何新国
最新《公文写作培训课程》直播间《公文写作百法例讲》作者房立洲老秘网站长、《老秘笔记》作者老猫《公文高手的自我修养》作者胡森林
开启左侧

费用开支管理办法

[复制链接]
秘园老董 发表于 2009-5-10 20:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
文稿修改演播室众筹计划,点击了解详情
 
- e# H( j1 s& c: e2 k+ B9 r' H2 z; b& C: B9 n! m b1 w8 _+ |& ~1 y, T7 B3 z0 R. u1 `0 c" t: ?* z9 }2 \, [: i- t
6
: S3 G3 q7 q, T5 ]9 f1 r  第一章 总 则
              
    第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。
              
    第二章 费用开支计划
              
    第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。
              
    第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
              
    第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。
              
    第三章 审批权限及程序
              
    第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:; i+ Q' r+ u0 @- f/ X8 n8 Z* Y2 ?- O

    1. 费用当事人申请;2. 部门经理审查确认;3. 财务部门审核;4. 授权分管副总或总经理审批。
              
    第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。
              
    第四章 行政费用管理
              
    第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:

, `4 F! D0 d6 D8 j+ D

    1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

R* x! B7 P6 G* I5 N6 v, n) M* W. g

    2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

2 K3 Z9 O' S! E4 m5 n/ ~2 l) l

    (1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

a9 z- `* M+ n: f8 g

    (2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。

8 }4 Z( r( d" O' X

    3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。

$ ]3 q. ^& m9 }7 A

    第八条 车辆使用费报销:

& j5 k, r5 g: P5 Y" M

    1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

# g3 Q9 Y2 h" ?0 e+ y7 J) K' E# r& {7 _

    2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。

- U2 ]- L( g8 u0 {3 z

    3. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。

l9 K3 J4 k3 I, v& W+ e I1 o' i

    4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。

4 h4 M( z5 K7 E8 E( q

    5. 车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。

6 d" r z1 \ P) a7 E

    6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。
              
    第九条 交通费报销:

1 Q2 A' D9 Q6 F

    1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。2. 交通补贴在员工工资中发放。

. G& P1 M3 a, \; v3 l

    3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

: n7 }- j! n- y) ]% l( Z

    4. 员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。
              
    第十条 应酬招待开支报销:

0 h6 Q8 g4 S, K

    1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。2. 应酬应事先申请并得到批准。

5 M$ ^# y$ R! g. Q; o

    3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。

5 _ b" |% m$ a2 l* f, M

    4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。
              
    第五章 内部收费管理
              
    第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。
              
    第十二条  内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。

% [! l, n5 S. b

    第六章 附 则
              
    第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行  ! X I3 Y& [( ~2 w8 m: [

 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


0关注

13粉丝

994帖子

排行榜
作者专栏

关注我们:微信订阅号

官方微信公众号

客服个人微信号

全国服务热线:

0595-22880819

公司地址:泉州秘途文化传媒有限公司

运营中心:福建省泉州市

Email:506070961#qq.com

Copyright   ©2015-2025  老秘网 责任编辑:释然Powered by©Discuz!技术支持:秘途文化  备案号   ( 闽ICP备19022590号-1 闽公网安备35050302000919号 )